你好!是的。是各項(xiàng)稅金全部加起來,不包括個(gè)稅
農(nóng)產(chǎn)品耗用率 投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/生產(chǎn)成本 不含運(yùn)費(fèi) 稅務(wù)局給核定了一個(gè),打開表這個(gè)率自動(dòng)出來,但是可以修改,每個(gè)月因?yàn)檫M(jìn)的油電費(fèi)都不一樣,按 核定的耗用率計(jì)算抵扣就可以吧。用不用每個(gè)月都改成 實(shí)際賬上的耗用率。 年末的時(shí)候根據(jù)什么調(diào)整全年的耗用率? 年末的時(shí)候根據(jù)新的行業(yè)耗用率調(diào)整本年稅務(wù)局核定的耗用率和已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金額。 還是根據(jù)新的行業(yè)耗用率調(diào)整本年賬上的實(shí)際耗用率。 如圖片 這個(gè)表里面的主營業(yè)務(wù)成本,是只包括當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品金額還是包括農(nóng)產(chǎn)品金額,工資,電費(fèi),折舊費(fèi),所有的當(dāng)期成本金額。
工商年報(bào)納稅總額都包含哪些,申報(bào)表能看出來不,印花稅工會(huì)籌備金這些算還是不算
工商年報(bào)納稅總額都包含哪些,申報(bào)表能看出來不,印花稅工會(huì)籌備金、印花稅不是不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算嘛?個(gè)稅也包括吧,各項(xiàng)稅費(fèi)所屬期是12個(gè)月的就行吧
請問老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請通過電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計(jì)征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請問發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會(huì)計(jì)分錄對嗎?30元個(gè)稅不通過應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個(gè)人所得稅“這個(gè)科目核算,在工商年報(bào)時(shí)計(jì)算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個(gè)人所得稅核算不能算?
老師好!請問公司員工個(gè)人的信用卡可以通過公司辦理的POS機(jī)刷卡給單位用嗎?
是不是沒25年1+5月沒結(jié)賬的原因,科目余額表不顯示我25年發(fā)放工資的養(yǎng)老金一萬多。以前年度都有
老師我是做超市的賬,超市買了一個(gè)男廁所用的抽水泵花了650應(yīng)該記管理費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)科目合適呢
老師 公司跟房東租房用于辦公及倉庫,房東不愿意開發(fā)票,現(xiàn)在公司說可以幫他承擔(dān)稅錢,但這個(gè)稅錢到底有多少呢?假如年租金是30萬的話
我們公司是小規(guī)模,對方也是小規(guī)模,開給對方公司專票,能抵稅嗎
老師企業(yè)所得稅,印花稅空報(bào)表發(fā)個(gè)
老師,工作人員有3-4個(gè)弟弟,專項(xiàng)附加扣除最多商家可以扣扣多少,需要什么手續(xù)?謝謝
老師在哪里打印銷項(xiàng)發(fā)票匯總表啊
小規(guī)模公司。 在24年6月7月。有一個(gè)臨時(shí)工,是現(xiàn)金發(fā)的,當(dāng)時(shí)帳上沒有做帳也沒有報(bào)個(gè)稅,后來我同事9月份去稅局補(bǔ)了個(gè)稅申報(bào)。但是當(dāng)時(shí)做帳時(shí)沒有做這現(xiàn)金支付,現(xiàn)在匯算清繳,才發(fā)現(xiàn)帳上沒有做這款工資。那應(yīng)如何辦?
老師,公司購入固定資產(chǎn)之前按照合同價(jià)值入賬了,因?yàn)槭酆蠓?wù)問題,35萬尾款沒付,怎么做賬務(wù)處理
人家提示包含個(gè)稅你們好好看看吧
你們成天一個(gè)小問題都不專業(yè)就出來答疑
您好,老師之前也看過廣東省的填表說明,上面說是只包括企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分。老師也不是信口開河,沒必要說一個(gè)錯(cuò)的答案給你。