你好可以的,操作是沒問題。
去年進項發(fā)票不夠,增值稅交了很多,差不多有11%,今年進項發(fā)票夠了,我可以多勾選一點,每個月大概交0.5%的增值稅嗎
老師好,現(xiàn)在是平臺勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負嗎?如果每個平進,銷增值稅都平,那此不是有時候要交增值稅特別多?另外,如果購置固定資產的,進項稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項稅額了?
老師,我們公司上個月有很多進項發(fā)票不想全部勾選抵扣,只抵扣部分,結轉增值稅時怎么做賬?
老師你好,我有很多進項發(fā)票,抵扣時可以多抵點,少交增值稅不?用磕著稅負勾選嗎
唉,我都不知道我們這個月要交多少增值稅,開票不含稅金額有672萬多, 但是手里有很多進項票,所以我不知道具體該勾選多少進項抵扣,[捂臉][捂臉]
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費,分錄怎么做,對方要開研發(fā)費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務流合同流資金流發(fā)票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現(xiàn)代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
但是稅負低的話,會不會預警啊
你好,你不要長期這樣子。
那是不是這一年總體算下來還得達到差不多同行業(yè)稅負才可以啊?老師
是的太低的話確實容易被查。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。