是的,更正申報(bào)需要去稅務(wù)大廳更正的
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤需要更正申報(bào),直接更正不行,是不是要先作廢在電子稅務(wù)局,謝謝
請(qǐng)問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師第二季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,自己可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎,還是大廳更正申報(bào)呢?
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當(dāng)日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個(gè)月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請(qǐng)問: 1. 現(xiàn)在報(bào)4月個(gè)稅是申報(bào)她2個(gè)月的工資,還是先報(bào)4月的,5月的到下個(gè)月再申報(bào)? 2. 會(huì)計(jì)做賬上分錄怎么做?
老師 請(qǐng)問這五個(gè)會(huì)計(jì)工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時(shí)候職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用里面那個(gè)項(xiàng)目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應(yīng)商單價(jià)不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)我們自己付的,算入庫時(shí)候是不是運(yùn)費(fèi)也算進(jìn)商品成本里面,這個(gè)分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實(shí)繳50萬,現(xiàn)在減資到30萬了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請(qǐng)問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對(duì)于A公司有什么風(fēng)險(xiǎn)
年報(bào)的匯算清繳已經(jīng)在電子稅務(wù)局更正了,就不用去大廳更正了是吧?到大廳更正的就只用更正第四季度的企業(yè)所得稅了嗎?第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也是已經(jīng)在電子稅務(wù)局更正了
是的,植根鎮(zhèn)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)在電子稅務(wù)局更正了
嗯嗯,更正了就是了哈