你好,4月6日勾選認證了3月的發票,這筆分錄是做到4月。
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。
老師,上月分錄我這樣寫的借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應交稅費—待認證進項稅 這月發現,其中上月進項稅中有98元是客戶作廢的發票,我沒收到發票,沒入賬,卻抵扣認證了,直接勾選認證了,這月怎么辦
老師,收到專用發票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,月初做賬的時候,發票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款嗎?如果不勾選進項 是要寫 應交稅費-待認證進項稅額 嗎?
老師您好,我在4月6日勾選認證了3月的發票,勾選發票會計分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-待認證進項稅額,這筆是做到4月還是3月啊?
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
跨年的發票開紅字,當月的主營業務收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調整損益
老師,給體系認證老師的紅包費用怎么做賬
老師 我問一下這個主表利潤是負的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務費調期間費用的那一欄
老師好,醫院不讓買賣2手醫療設備,醫院打算租賃。這種情況只有租賃發票,到期后設備歸醫院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產的原值發票
老師你好,這個待認證余額是負數,電子稅務局系統里我未勾選抵扣的進項是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費,增值稅是幾個點?
是否已執行新金融準則,新收入準則和新租賃準則點已執行還是未執行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的
老師,比如做3月的賬,繳納3月的增值稅與附加稅,附加稅可以在3月計提繳納嗎?
你好,繳納3月的增值稅與附加稅,那扣款時間是4月份才是啊。 3月的附加稅,是在3月份計提
好的,我知道了。 還有一個問題,公司向某平臺借了款,然后每個月會還款五萬左右,這筆費用怎么做?
你好,公司向某平臺借了款,然后每個月會還款五萬左右,這里5萬是本金還是利息,還是本金和利息之和?? (如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)