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老師您好,一般納稅人收到進項發票,做到了待認證進項稅額里,每月認證后轉到應交增值稅進項,這樣的話,每個月是否還要做進項稅額的轉出?

2023-05-30 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-30 19:46

你好,每個月需要根據進項稅額,銷項稅額做相應的結轉分錄?

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 19:47

請問會計分錄怎么做?我現在有點混亂了

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齊紅老師 解答 2023-05-30 19:47

你好,是根據進項稅額,銷項稅額做相應的結轉分錄 ??

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 19:55

比如我這邊收到進項發票: 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 認證發票后, 借:應交稅費-應交增值稅(進) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 開具專票后 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷) 銷項轉出: 借:應交稅費-應交增值稅(銷) 貸:應交增值稅-未交增值稅 您幫忙看看我哪里還有問題?這樣的話進項還要轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 19:56

你好,最后一筆結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:05

增值稅繳納的時候: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:06

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:10

老師我又看了一遍,發現一個問題,我上面銷項稅額轉出,轉到未交增值稅里,您下面的會計分錄轉到應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),我的是不是有問題? 要轉到未交增值稅里?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:12

你好,你是指哪個分錄有問題呢???

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:14

銷項轉出: 借:應交稅費-應交增值稅(銷) 貸:應交增值稅-未交增值稅 然后您說最后一筆結轉是: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 我的銷項轉出分錄是不是也要,轉到應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:15

你好,銷項稅額是 先結轉到?應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),然后結轉到?應交增值稅—未交增值稅,這個順序是不能亂的

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:22

好的,那麻煩老師幫忙確認一下整個會計分錄吧,多謝了 借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 認證發票后, 借:應交稅費-應交增值稅(進) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 開具專票后 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷) 銷項轉出: 借:應交稅費-應交增值稅(銷) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 結轉: 借:應交稅費—應交增值稅(銷), 貸:應交稅費—應交增值稅(進), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 繳納: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:23

你好 銷項轉出: 借:應交稅費-應交增值稅(銷) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 結轉: 借:應交稅費—應交增值稅(銷), 貸:應交稅費—應交增值稅(進), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 兩筆只需要做后面一筆分錄就是了?

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:27

好的,我知道了,我重復結轉了。 多謝老師回復,祝您工作順利!

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:27

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,每個月需要根據進項稅額,銷項稅額做相應的結轉分錄?
2023-05-30
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當月在做處理!
2024-01-25
你好,月末未認證的進項稅額,發票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023-05-11
您好,簡易計稅,這個是不能抵扣的
2021-08-31
您好,第一這個是否結轉都是可以的,看您的做賬習慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉到進項稅額呢
2021-04-01
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