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企業所得稅匯算清繳:表A103000事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表這個表是要跟“業務活動表”一致嗎?比如第17行“其他收入”是填賬面的其他收入(通常是利息收入,還是看它的解釋填“如固定資產處理凈收益、無形資產處理凈收益”來填報啊

2023-05-29 13:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 13:49

同學你好,企業所得稅匯算清繳:表A103000事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表這個表是要跟“業務活動表”一致。比如第17行“其他收入”是填賬面的其他收入(通常是利息收入,不用看它的解釋填“如固定資產處理凈收益、無形資產處理凈收益”來填報。)

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同學你好,企業所得稅匯算清繳:表A103000事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表這個表是要跟“業務活動表”一致。比如第17行“其他收入”是填賬面的其他收入(通常是利息收入,不用看它的解釋填“如固定資產處理凈收益、無形資產處理凈收益”來填報。)
2023-05-29
不影響,這個對應數據都填寫主表上面了,是根據主表去判斷 彌補虧損表這個對應這個數據
2021-04-15
你好,1、發生銷售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產、無形資產的處置損益,計算答案3利潤總額,只需用答案2營業利潤加減營業外收支即可,所以無誤;3、答案無誤,你如果對哪個損益類有疑問,可以單列出來。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負債的減少額%2B遞延所得稅資產的增加額,所得稅費用=當期應交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費用,謝謝。
2020-08-21
同學你好 這個可以這樣認為的
2021-09-16
同學你好 問題不完整
2022-12-21
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