可以的,可以這么做的。
老師,你好。請(qǐng)問一下,如果我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2020年2月申報(bào)1月個(gè)稅時(shí),工資有誤,除了這個(gè)其它的月份沒錯(cuò),那么現(xiàn)在我能不能進(jìn)行更正申報(bào)?
老師,今天匯算的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)21年有錯(cuò)賬,會(huì)影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報(bào)21年報(bào)表的時(shí)候,我就申報(bào)正確那個(gè)還是錯(cuò)誤那個(gè)啊?如果我申報(bào)正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個(gè)月就對(duì)不上了
老師,你好!我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了2022年10月的帳上的工資與個(gè)稅申報(bào)的數(shù)相差了幾千塊錢。而且我還沒有做2022年的匯算清繳,請(qǐng)問一下這樣的情況,我是該該2022年的帳還是通過在2023年里做以前年度損益調(diào)整來處理?
老師,請(qǐng)問軟件出現(xiàn)錯(cuò)誤,去年資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì),做的賬務(wù)沒有問題。今年一季度報(bào)表時(shí)把這些數(shù)據(jù)在報(bào)表里調(diào)整過來可以嗎?
老師,你好!如果2023年3月份才發(fā)現(xiàn)2021年有一個(gè)月的工資在做賬時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤了,但申報(bào)個(gè)稅那里沒有錯(cuò),請(qǐng)問一下我這個(gè)可不可以在2023年里通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整這個(gè)錯(cuò)誤?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
好的,謝謝
不用客氣工作愉快