你好,你按照正確的申報,你報表也同時做修改 你21年期末和22年期初
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費(fèi)用或少計收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師您好,請問21年的費(fèi)用沒有入賬,22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請問正確應(yīng)該怎么處理?如果我更正21年的賬務(wù),那可以在匯算清繳的時候調(diào)整企稅嗎?
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個科目?,F(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務(wù)報表,會提醒我報表勾稽關(guān)系不對,但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
老師,今天匯算的時候我發(fā)現(xiàn)21年有錯賬,會影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報21年報表的時候,我就申報正確那個還是錯誤那個???如果我申報正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個月就對不上了
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報錯了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個是只更正錯誤那個月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
老師,您好!我想問一下剛接的賬,有進(jìn)項稅額余額,我查抵扣平臺上已經(jīng)全部抵扣完了,要怎么把這個進(jìn)項稅額15161.89給結(jié)轉(zhuǎn)做平?
裝修費(fèi)和消防安裝費(fèi)收到發(fā)票是當(dāng)月開始攤銷還是次月
老板開的個體工商戶,老板需要做工資么?老板沒有專項附加扣除 做工資跟不做工資 哪個劃算呀?
合伙企業(yè)是否不需要申報匯算清繳?
老師好,請問A公司跟B公司轉(zhuǎn)租了辦公場所、需要把租金轉(zhuǎn)給B公司。請問B公司能否開出租金發(fā)票?不能的話、有什么其他處理辦法?
老師航空運(yùn)輸電子客票行程單咋樣抵扣
一般納稅人租庫,如果對公付款,對方不能給開發(fā)票,怎么入賬
老師,請教一下原股東占股百分之60,是30萬實繳,然后注冊資本減少到了百分之十10也就是十萬,這個帳怎么改
老師:匯算清繳的時候,工資薪金的賬載金額是不是計提的1-12應(yīng)付職工薪酬,實際支出的是1-12月發(fā)的實際工資,這樣賬載金額和實際支出金額一定不一樣,因為,實際支出金額扣除了社保個人承擔(dān)部分,和個稅個人部分。我這樣說的對嗎?
請問票據(jù)的明細(xì)賬具體指什么?單獨(dú)的一本帳?謝謝老師