車輛購置稅直接記固定資產里面
老師,你好!小規模納稅人購買車輛,增值稅稅額計入固定資產成本嗎?車輛購置稅也是入成本是吧,車輛購置稅部分直接合并到借:固定資產 貸:銀行存款 嗎?
請問一下交車輛購置稅的分錄,是借固定資產 要貸應交稅費 車輛購置稅 繳納 借應交稅費 車輛購置稅 貸銀行存款嗎 還是直接借固定資產 貸銀行存款也可以?
老師小規模納稅人買完救護車叫購置稅記固定資產里面還是
老師醫院是小規模納稅人購買救護車的車輛購置稅直接記固定資產里面嗎還是記應交稅費里面
小規模納稅人購買救護車開的機動車銷售統一發票價稅合計是80000增值稅9300老師這記賬的時候價稅合計直接都記固定資產里面唄稅月記成本里面啊
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎