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老師請問一下 我上年12月份的本年累計金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預提費用4087558.28元 現在我把這筆預提費用沖了以后需要交多少的企業所得稅?稅率按5%計算 需要計算過程謝謝

2023-05-24 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 14:34

你好; 你去沖了干嗎?是虛假做的金額進去的嗎? ?

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快賬用戶2463 追問 2023-05-24 14:34

不是啊我們有進項發票的

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快賬用戶2463 追問 2023-05-24 14:35

老師你就給我說怎么算就可以了 我們不一定要去沖

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齊紅老師 解答 2023-05-24 14:38

你好;? 那你這樣的話 你調整了超過了 300萬了; 不符合小微;? 你 所得稅 不會按5%了 ; 要按照 25%計算了 ; 比如所得稅 = (998613.21%2B4087558.28)*25%-之前4個季度要交的金額?

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快賬用戶2463 追問 2023-05-24 14:39

老師為什么還要加4087558.28?

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快賬用戶2463 追問 2023-05-24 14:40

我這筆費用是預提的不應該是從利潤總額里減掉嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 14:41

你好; 你? 紅沖了 ; 所以你利潤會增加這么多哦;? ?

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快賬用戶2463 追問 2023-05-24 14:43

老師我那個調增調減需要怎么調?

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齊紅老師 解答 2023-05-24 14:43

你好;這個是調增的 ;? ? ?比如你 費用多做了 ; 就得紅沖; 調增??

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快賬用戶2463 追問 2023-05-24 14:44

哦哦謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-24 14:45

不客氣的; 幫到你就好??

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你好; 你去沖了干嗎?是虛假做的金額進去的嗎? ?
2023-05-24
您好 請問單位符合小微企業標準么
2021-04-12
你好,你現在借應付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算清繳在職工薪酬明細表里面。稅收金額實際金額少填寫這個管理費用的,你不要直接修改管理費用。
2024-06-19
你好,當時是借管理費用 貸其他應付款做的嗎?
2024-07-05
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