你好; 你去沖了干嗎?是虛假做的金額進去的嗎? ?
2020年12月利潤表中“營業收入”本年累計金額一欄為20442796.25,“利潤總額”本年累計金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費用”本年累計金額一欄為103216.42,請問老師:這“減:所得稅費用”本年累計金額這一欄金額是否正確?不應該是86876.64嗎?前任會計算的所得稅是匯算清繳后總計103216.42,是按照營業收入的千分之五多一點點得出來后再在匯算清繳時補了一萬多的,那我不明白這一萬多應該加在2020年12月份的利潤表里嗎?
老師請問一下 我上年12月份的本年累計金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預提費用4087558.28元 現在我把這筆預提費用沖了以后需要交多少的企業所得稅?稅率按5%計算 需要計算過程謝謝
老師你好,我想請問,這個月我更正了去年12月份的個稅,導致2023的工資總額減少,現在我要更正2023的企業所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費用,導致和2023年的利潤表數據不一致,現在等于還要更改2023年的年報,所以現在還要改2023年12月份的憑證,當時根據利潤總額計提的所得稅,在2024年1月份預繳過了,現在企業所得稅匯算清繳表里面已經預繳的金額和我現在改過管理費用之后要預繳的金額不一致,我現在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
老師,你好,我們有個小規模企業,2023年預提費用有個10萬,當年利潤是個負數,當年有預繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預提費用,然后匯算清繳補交了所得稅。我想問下,我們公司23年匯算清繳時調增了費用補繳了所得稅,我這個預提費用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
老師您好,公司上年報表利潤總額比如10萬元,四季度所得稅已預提并在上月繳納,而且2024年12月份將今年企業所得稅匯算清繳補繳額也已計提。現在在建工程需要計提減值準備,做到2024年12月份,比如計提減值50萬元,這樣全年虧損,會計上是不是需要將2024年四個季度計提的所得稅費用都沖銷,但保留企業所得稅匯算清繳補繳額呢?
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款
不是啊我們有進項發票的
老師你就給我說怎么算就可以了 我們不一定要去沖
你好;? 那你這樣的話 你調整了超過了 300萬了; 不符合小微;? 你 所得稅 不會按5%了 ; 要按照 25%計算了 ; 比如所得稅 = (998613.21%2B4087558.28)*25%-之前4個季度要交的金額?
老師為什么還要加4087558.28?
我這筆費用是預提的不應該是從利潤總額里減掉嗎?
你好; 你? 紅沖了 ; 所以你利潤會增加這么多哦;? ?
老師我那個調增調減需要怎么調?
你好;這個是調增的 ;? ? ?比如你 費用多做了 ; 就得紅沖; 調增??
哦哦謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??