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老師,去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補(bǔ),這個(gè)所得稅怎么做分錄?22年預(yù)交時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?

2023-05-20 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-20 22:23

你好 是小企業(yè)會計(jì)制度嗎?如果是的話可以的 其實(shí)去年時(shí)候應(yīng)該計(jì)提一下所得稅費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:24

不好意思 忘記問是季度預(yù)交還是其他類似建筑項(xiàng)目預(yù)交?

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快賬用戶4700 追問 2023-05-20 22:25

企業(yè)會計(jì)制度,一般納稅人,該怎樣做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:25

如果是季度預(yù)交? 是應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用 要是其他情況預(yù)交 可以做今年 按您的分錄做

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:25

企業(yè)會計(jì)制度 如果是季度預(yù)交? 是應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用 使用以前年度損益調(diào)整 要是其他情況預(yù)交 可以做今年 按您的分錄做

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快賬用戶4700 追問 2023-05-20 22:25

季度預(yù)繳

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:28

你好 使用以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶4700 追問 2023-05-20 22:32

22年計(jì)提:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:36

你好 你2022計(jì)提了所得稅費(fèi)用了嗎? 你是2023年沒有補(bǔ)稅把 如果2022計(jì)提了 就2023不要做 2022做22年計(jì)提:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款就可以 要是2022沒有計(jì)提 做借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4700 追問 2023-05-20 22:45

22年計(jì)提了,23年沒有補(bǔ)稅,但是年度利潤表上的利潤總額是沒有預(yù)交所得稅的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:49

利潤總額沒有扣企業(yè)所得稅費(fèi)用是對的 利潤表利潤總額下一行一般是企業(yè)所得稅費(fèi)用 減去所得稅費(fèi)用是凈利潤 你報(bào)表是原來沒有的話 看下是沒有公式嗎?可以改下公式做提取 或是手工添加上

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快賬用戶4700 追問 2023-05-20 23:01

那是不是還得更正年度財(cái)務(wù)報(bào)表,已經(jīng)申報(bào)過了,沒有填寫所得稅費(fèi)用,因?yàn)橄壬陥?bào)完財(cái)報(bào)才申報(bào)的所得稅年報(bào)

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快賬用戶4700 追問 2023-05-20 23:04

正常是不是應(yīng)該先申報(bào)所得稅年報(bào)再申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-05-20 23:04

這個(gè)稅局那邊現(xiàn)在還是匯算清繳征期 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)可以作廢再報(bào)?

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快賬用戶4700 追問 2023-05-20 23:07

老師,財(cái)務(wù)年報(bào)怎么更正申報(bào)呢,第一次弄這個(gè)

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齊紅老師 解答 2023-05-21 07:41

老師,財(cái)務(wù)年報(bào)怎么更正申報(bào)呢,第一次弄這個(gè) 你好,可能每個(gè)省有差異你看下現(xiàn)在搜索欄寫財(cái)務(wù)報(bào)表可以找到年報(bào),點(diǎn)入是不是提醒已申報(bào)再次填寫,或周一可以12366轉(zhuǎn)您那邊軟件客服 坐標(biāo)河北,這周末稅局升級沒法申報(bào)

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快賬用戶4700 追問 2023-05-21 08:45

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 09:01

客氣,祝您工作順利開心

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你好 是小企業(yè)會計(jì)制度嗎?如果是的話可以的 其實(shí)去年時(shí)候應(yīng)該計(jì)提一下所得稅費(fèi)用
2023-05-20
可以的,然后還做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-31
匯算補(bǔ)稅 會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 小企準(zhǔn)則計(jì)提 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
2024-07-02
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2025-04-10
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-05-09
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