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老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調增了一萬多塊錢的業務招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。

老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調增了一萬多塊錢的業務招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
2023-05-20 22:02
答疑老師

齊紅老師

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2023-05-20 22:14

尊敬的學員您好!這個紅框部分不用管。這是稅務系統的分類,我們只需要看上面第九項的

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:17

第九項應補繳372.86。然后你們有補貼,也就是表上的紅框下面本年減免金額2630.84。所以最后實際不用交啊,看最后一行就行。

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快賬用戶5254 追問 2023-05-21 07:53

應該不用繳費的,但是我申報的時候叫我繳費223.72元,然后我看這個金額是中央級收入的金額,所以就很懵

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齊紅老師 解答 2023-05-21 08:01

中央和地方的是稅務局自己系統的分類,合計就是第九項的數據。您自己就看最后一行,把上面的加加減減出來是負數,不用繳稅

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快賬用戶5254 追問 2023-05-21 08:17

那我根據系統提示繳費了咋辦

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齊紅老師 解答 2023-05-21 08:21

不是按最終這一份申報的嗎?那你需要聯系當地稅務局,先問問什么情況,如果確定是申報錯誤,看是網上更正還是去大廳進行更正申報,再退稅。

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尊敬的學員您好!這個紅框部分不用管。這是稅務系統的分類,我們只需要看上面第九項的
2023-05-20
應交所得稅8840.2*2.5%=221,從財務報表來看應交以上金額
2022-10-23
你好,一般不是互相抵消。 按照正常的途徑,你2021年的報表報錯了,那么應該先更正申報,申請退稅。 然后在2021年匯算清繳時,把不入賬的都調出來,該交稅的交稅。
2022-02-28
您好,既然有成本費用,要在企業所得稅申報。否則無法形成未彌補虧損
2020-11-14
同學你好 先申報增值稅再申報附加稅的哦 2.可以 3.這個最好是達到標準的,都有稅負率的標準,最后年度綜合達到就行了
2020-10-20
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