應交所得稅8840.2*2.5%=221,從財務報表來看應交以上金額
老師好,我是小規模納稅人,在做年度匯算清繳,一年當中已經按照季度申報經營所得預繳稅款了,我打開B表時顯示還沒有申報A表,但是A表填寫的時候預繳稅款是零,我覺得預繳稅款應該是我按照季度交的稅款合計數吧,不明白怎么匯算清繳才正確,麻煩老師解答一下,謝謝
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業所得稅預繳申報的時候,系統提示,讓我們預交400多的稅,因為我們是小微企業,平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務局打電話過來,讓我們把預繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
獨立核算的分公司(一般納稅人)在匯算清繳的時候是不需要交企業所得稅的(去年一年都申報了的填寫A表也顯示不交)為什么檢查申報后顯示又要交(報表是沒有利潤的)總公司還沒匯算清繳,是不是把總公司應該補交的給我算一起了?我是不是應該等總公司匯算清繳之后我再申報分公司的匯算清繳?
老師,麻煩問一下我是小規模小微企業,我申報的財務報表顯示我應該交7000多的稅,但是我在企業所得稅申報時讓我交幾百的稅,這是什么情況啊,我不太明白了呢,少交的這些錢以后年終匯算清繳的時候需不需要補交回來啊
老師,填寫匯算清繳企業所得稅年報的時候,因為有納稅調增的事務,所以補交稅款了,我想問一下,對應報送財務報表年報的時候,我是不是需要把財務報表的未分配利潤以及應交所得稅做相應的調整啊
老師我想問一下小規模折舊表沒有數字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個供電室就是變壓器完工通電了,就應該轉入固定資產了,但是對方發票還沒有開完,我是不是應該收到發票之后再轉入固定資產呀
老師這個入賬價值應該怎么算
汽車維修行業,開票把工時費和換的配件合并開票維修費,那么我結轉成本時,我的配件成本怎么來確認呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業務是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發票嗎?
一般納稅人個體戶(個人獨資企業)的費用少收入號,個稅高怎么籌劃個稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進商品50萬,再以原價50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風險
我們小規模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務費工資借款設備材料等轉出,因為單獨勞務費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統,也不可能開到單獨的發票,因為實際為打給對方公司的,現在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉讓股權時,股東已實繳納的實收資本需要繳納個人所得稅碼
老師,我在快賬上錄完憑證也結轉了,我要從哪里看自己有沒有錯誤
可是老師我這個月已經盈利了2萬多啊
按照本年累計算的,不是本月數算
哦,它是按照全年累計下來的利潤總金額來算的所得稅,是這意思么
對的,因為是預繳的,按照全年累計算
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那我還想問一下老師,那這個對年終匯算清繳有影響么?
您現在操作的221元就是對的呀,沒什么yjngxiangw
老師,我還想問一下所得稅不是25%么?怎么變成2.5%了呢?是享受什么優惠政策么
小微企業100萬以下2.5%,100-300之間5%,300以上25%
哦哦,好的明白了,謝謝
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