學員朋友您好,借:銀行存款,貸:營業外收入
老師,請問我們公司給客戶開票,但會另外收取稅點,但客戶又不愿意用私賬轉,但是要是貨款和稅點一起轉進公賬我們老板又不愿意,這個怎么處理呢?
給客戶發了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現在客戶要開票,老板說收10個點,想讓對方轉4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉私賬,我說轉公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點,另外的4000也要收10個點,就是總共轉44400元,開票也得44400元
你好老師!有一家客戶給我們介紹客戶收的獎金我通過對公轉到他們對公賬戶了,客戶如果給我們開票開什么服務?幾個點的票?如果他嫌他們生產廠家開票稅點高,可以去稅務局代開發票嗎?能開幾個點的?
老師,請問下,實際收入1200元,但客戶讓我們開發票2300元,客戶對公轉賬2300元,我們對私扣除稅點,轉回1012元,這個要怎么做分錄呀
你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應商幫我們開票給這個客戶了 現在這個客戶要我們把上個月她轉過來的這筆款 給他轉對私回去 這樣合理嗎?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
那我們做賬的時候,是不是要先按票做收入? 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21
后面我們不是要對私轉給客戶,由于我們是收取他3%也就是只需要私戶轉他48500元了,這個分錄也怎么做呢
學員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他應付款,營業外收入借:其他應付款,貸銀行存款
不用按票先做了嗎?直接就做 借:銀行存款 50000 貸:其他應付款 48500 營業外收入1500 然后轉私做 借:其他應付款 48500 貸:銀行存款 48500 我們不做應交稅費這個科目了嗎?
我的想法是這樣的 對公開票的這個業務先做 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 然后對私轉再做這個 借:預收賬款 44247.79 營業外支出 4252.21 貸:銀行存款48500 不知道這樣可以嗎
你說的這種也可以的。