同學(xué)你好 你按照發(fā)票來(lái)做賬就可以 沒(méi)收到的錢(qián)做往來(lái)
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開(kāi)了專票,請(qǐng)問(wèn)下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開(kāi)了發(fā)票,我們分租部分出去,對(duì)方也要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開(kāi)了部分給別人
老師,我們公司收到20萬(wàn)的原材料,有損壞的,于是對(duì)方給我們少了5000千塊,現(xiàn)在和對(duì)方公司對(duì)賬開(kāi)票,我想問(wèn)下我們少這5000千該怎樣處理
我們租了個(gè)人的挖機(jī),對(duì)方去稅務(wù)局開(kāi)了5000的發(fā)票,實(shí)際我們公戶給他付款4000。多的1000元我們現(xiàn)場(chǎng)人員分幾次付款給他的后報(bào)銷(xiāo)。這樣怎么做賬
我們是房產(chǎn)中介公司,收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票1000,然后我們收了5個(gè)稅點(diǎn)錢(qián)50,實(shí)際我們銀行只轉(zhuǎn)給對(duì)方公司950,這種怎么做賬寫(xiě)分錄呢?
因?yàn)闃I(yè)務(wù)交接問(wèn)題,我們公司收了1000,開(kāi)了6000的票,相當(dāng)于我們公司多給對(duì)方開(kāi)了5000的票價(jià),想下次開(kāi)票的時(shí)候少開(kāi)這5000,這種怎么做賬寫(xiě)分錄呢?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷(xiāo)項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開(kāi)個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票嗎