同學,小規模你季度不超30萬,是免稅的
老師好,這次小規模3%稅率降到1%,我們是做服務的,如果是一個季度開票不超過30萬,假設是28萬的不含稅開票額,稅率1%是2800。那么在寫增值稅報表的時候這些數據要怎么填寫啊?填寫到表格的哪里?
小規模納稅人,平時做賬按1%價稅分離的,季度沒超過30萬,填增值稅報表10欄銷售額,是填按1%算的銷售額,還是填3%算的銷售額,
老師,我是小規模企業,第一季度含稅無票銷售額是26萬,問題1那計算不含稅收入是26萬/1.03,還是26萬/1.01,問題2不含稅收入是填納稅申報表的第1欄次,還是第10欄次
小規模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應該開具百分之一的普票,現在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
小規模納稅人,做賬按1%做的,那么季度超過30萬,增值稅稅申報表銷售3欄數據,我是填1%銷售額,還是3%得銷售額
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
免稅也要填申報表呀,填那個數據呀
填在第8欄,免稅額那欄
老師,我問的填那個數據,不是填那欄
就是填寫這個數據的217821,同學