你好,按照1%的不含稅銷售額。
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超30萬元,入賬時(shí)3%減按1%計(jì)算增值稅,申報(bào)表該怎么填?
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,填這張表的17欄,18欄,本期免稅額按銷售額的1%還是3%計(jì)算?
小規(guī)模納稅人2020年第二季度不超過30萬,增值稅納稅申報(bào)表20行應(yīng)該是填銷售額?1%還是3%填列?
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人,平時(shí)做賬按1%價(jià)稅分離的,季度沒超過30萬,填增值稅報(bào)表10欄銷售額,是填按1%算的銷售額,還是填3%算的銷售額,
要做今年的社保繳費(fèi)基數(shù), 去年有員工休產(chǎn)假,休假5個(gè)月,休假期間工資是0,產(chǎn)假期間也居家辦公了, 這個(gè)員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個(gè)月, 還是5萬元/12個(gè)月?
企業(yè)所得稅匯算時(shí),可以主動(dòng)提出不享受小微企業(yè)所得稅減免政策嗎?不享受減免企業(yè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)用未分配利潤對(duì)另外一個(gè)公司進(jìn)行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個(gè)稅后在投資嗎
請(qǐng)問 客戶讓開去年1月份發(fā)票,我們已經(jīng)報(bào)完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優(yōu)惠返還應(yīng)該計(jì)入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補(bǔ)企業(yè)所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預(yù)交企業(yè)所得稅14.8萬?,F(xiàn)在客戶愿意再補(bǔ)一萬左右的企業(yè)所得稅,我要調(diào)增多少利潤?現(xiàn)調(diào)增的企業(yè)所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺(tái)汽車,現(xiàn)在怎樣才能當(dāng)時(shí)購車的發(fā)票呢?
老師代賬公司把個(gè)稅做到其他應(yīng)付款對(duì)嗎
老師,業(yè)務(wù)以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺(tái)上買預(yù)付卡付錢,A平臺(tái)打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發(fā)布在A平臺(tái)上,B公司只是起到一個(gè)類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務(wù)費(fèi),給C公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。同時(shí)B公司還要給少部分客戶開具預(yù)付卡不征稅發(fā)票,問題如下:1,B公司收到A平臺(tái)的錢都轉(zhuǎn)給C公司后,應(yīng)收應(yīng)付科目能否對(duì)沖 2,B公司給客戶開的預(yù)付卡發(fā)票,這部分科目怎么記呢?
商貿(mào)企業(yè),采購的毛毯,文具等樣品,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適
是不是只填主表就行了,不用填其他表就
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。