安3% 系統(tǒng)的還是之前的
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,填這張表的17欄,18欄,本期免稅額按銷售額的1%還是3%計(jì)算?
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報(bào)的季度銷售額未超過45萬,申報(bào)增值稅時(shí)主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應(yīng)如何填寫?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人月度未超10萬,16欄本期應(yīng)納稅額是填寫銷售額×3%還是1%?本期免稅額是銷售額×3%嗎
小規(guī)模納稅人,平時(shí)做賬按1%價(jià)稅分離的,季度沒超過30萬,填增值稅報(bào)表10欄銷售額,是填按1%算的銷售額,還是填3%算的銷售額,
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報(bào)增值稅時(shí),普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師,按公司法,會(huì)計(jì)和采購(gòu)是不是不能兼任的
研發(fā)結(jié)束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當(dāng)廢料賣出去的時(shí)候研發(fā)活動(dòng)都結(jié)束了還可以沖減研發(fā)費(fèi)用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒填購(gòu)買方稅號(hào)可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運(yùn)行缺陷和設(shè)計(jì)缺陷嘛
老師,你好!公司投資對(duì)方長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)方虧損,我方怎么處理賬務(wù)
老師您好! 我在個(gè)稅系統(tǒng)工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個(gè)人部分,余額4994.74,不需繳納個(gè)稅; 我在電子稅務(wù)局社保申報(bào)工資基數(shù),填寫4800,系統(tǒng)自動(dòng)顯示工資申報(bào)基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費(fèi)基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會(huì)稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計(jì)入什么
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫的年財(cái)務(wù)報(bào)表來的?還是季度那個(gè)報(bào)表?
個(gè)體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對(duì)方現(xiàn)在還沒給我,會(huì)影響我匯算清繳嗎?可以等下個(gè)季度再給嗎?嗎
老師,增值稅納稅申報(bào)有個(gè)附表1,這個(gè)附表1是差額納稅時(shí)填寫,這個(gè)差額納稅具體指什么情況?
收入-成本 按這個(gè)繳納增值稅 比如勞務(wù)派遣