不對。個稅是應交稅費,個人所得稅。
老師你好,我朋友公司剛剛把賬從代理記賬公司拿回來,發現代理記賬公司把老板個人做其他應付又其他應收。我現在只要重新建賬只做一個。我入的有點亂了,幫忙看看對不對
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應付款 貸銀行存款
老師,你好,我們是做車險的,現在要對個人客戶進行理賠,總公司對私轉戰額度不夠,總公司把這筆款轉給分公司由分公司代付,分公司做賬:借銀行存款,貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,分公司這樣做賬對嗎? 那總公司怎么做賬?
公司代客戶支付木工費,客戶已經把款付給公司了,怎么做分錄,收到代付款時借銀行存款,貸其他應付款,支付木工費時,借其他應付款,貸銀行存款對嗎
收到對方公司代收代付款,怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:其他應收款,借:其他應收款 貸:主營業務收入 應交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的,不需開發票
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
這樣的喲 對嗎
是的,對的,是這么做的。
老師 那現在是這樣的 代賬公司那邊計提3月工資的時候多計提了 沒把請假的減掉 那我現在要做發放工資的分錄紅沖是不 紅沖的話整體分錄是怎么做
實際計提時應付職工薪酬是43882.3
借應付職工薪酬工資 借管理費用負數或者是主營業務成本付出,哪一個多計提?
我這樣做對嗎 因為她計提的時候多計提了5907.7
對的是的,是這么做的。
可是這樣做的話,我科目余額表應負職工薪酬的借方還是49790 不應該是43882.3嗎
那你看最后一個分錄不是借方就是貸方紅沖的啊 你看不懂這個的話,你就把這個借方應付職工薪酬改成貸方負數。
所以這樣做是對的是吧?如果是對的話,我是想問那科目余額表還是49790 是對的不
是的 做了這個時候科目余額表0