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Q

老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎

2025-05-08 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-08 12:05

不對。個稅是應交稅費,個人所得稅。

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快賬用戶2904 追問 2025-05-08 12:06

這樣的喲 對嗎

這樣的喲 對嗎
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齊紅老師 解答 2025-05-08 12:09

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2904 追問 2025-05-08 12:14

老師 那現在是這樣的 代賬公司那邊計提3月工資的時候多計提了 沒把請假的減掉 那我現在要做發放工資的分錄紅沖是不 紅沖的話整體分錄是怎么做

老師 那現在是這樣的 代賬公司那邊計提3月工資的時候多計提了 沒把請假的減掉 那我現在要做發放工資的分錄紅沖是不 紅沖的話整體分錄是怎么做
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快賬用戶2904 追問 2025-05-08 12:15

實際計提時應付職工薪酬是43882.3

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齊紅老師 解答 2025-05-08 12:16

借應付職工薪酬工資 借管理費用負數或者是主營業務成本付出,哪一個多計提?

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快賬用戶2904 追問 2025-05-08 12:26

我這樣做對嗎 因為她計提的時候多計提了5907.7

我這樣做對嗎 因為她計提的時候多計提了5907.7
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齊紅老師 解答 2025-05-08 12:28

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶2904 追問 2025-05-08 12:30

可是這樣做的話,我科目余額表應負職工薪酬的借方還是49790 不應該是43882.3嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-08 12:32

那你看最后一個分錄不是借方就是貸方紅沖的啊 你看不懂這個的話,你就把這個借方應付職工薪酬改成貸方負數。

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快賬用戶2904 追問 2025-05-08 12:38

所以這樣做是對的是吧?如果是對的話,我是想問那科目余額表還是49790 是對的不

所以這樣做是對的是吧?如果是對的話,我是想問那科目余額表還是49790 是對的不
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齊紅老師 解答 2025-05-08 12:40

是的 做了這個時候科目余額表0

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你好 代收 借銀行 貸其他應付款,代付 借其他應付款,貸銀行
2023-03-02
同學你好 你的分錄對的
2022-11-13
您好,對的,這個是沒錯的,沒錯
2023-11-07
你好,您是問報表的填寫嗎?
2024-04-15
您好,分公司的賬務處理是對的,總公司的賬務處理是:付款時:借:其他應收款,貸:銀行存款。收款時:借:銀行存款,貸:其他應收款。
2022-01-06
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