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老師,我們是被掛靠方,開票收入是80萬,那怎么計算收取掛靠方的成本票?(例如掛靠方有公司。也有個人)這兩種。稅率是9%,綜合稅率(增值稅+附加稅+印花稅+所得稅共17%) 是80萬扣除管理費3%和綜合稅率17%,剩下的就是要收回的成本票嗎??
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業,所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進去的話,怎么倒推算我們如果這10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業,所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進去的話,怎么倒推算我們如果這10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
老師好,假如是一般納稅人的商貿公司,約定好不含稅單價是150萬元,開發票另外計算。現在購買方要求要商貿公司給開13個點的專票,請問下需要加收多少個點的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開票金額的萬分之二還是不含稅金額的萬分之二呢、?)
老師,我公司有增值稅9%,附加稅,印花稅收入的萬分之三,工會經費收入的萬分之12,環保稅萬分之五左右, 還有企業所得稅5% ,老板要綜合稅率多少個點? 我要怎么算?請教下我嗎? 謝謝老師
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
對于直接按收入固定比例計算的稅種,你直接加和就可以了。增值稅和進項相關,企業所得稅和成本相關,我建議你直接提取前三到五年的數據,計算每年增值稅稅額、企業所得稅稅額和營業收入的比例關系,然后把平均數作為計算依據進行加和,這樣即便于理解也有數據支撐,老板應該也能理解
老師,我是建筑公司,比如我開的是9%增值稅稅率的發票,收取對方綜合15.5%的稅金及服務費,附加稅一共增值稅的10%。其他的企業所得稅5%,等等, 我的所得稅就按含稅的15.5%計算乘以5%,這樣算對嗎? 老板一起算下我們自己交稅的成本綜合稅率是多少,下次好談業務,,
增值稅及附加9.9+企業所得稅5+其他0.6=15.5 事實上我也不知道你們這樣合適不合適,因為企業所得稅收5%不低,大廳開票也才2%左右,但是如果你們取得成本票比較困難,盈利一直較高就很虧,還是建議你用以前的統計數據說話,看看你企業所得稅稅負大概是收入的多少
他是必須要掛靠建筑公司才能做這個項目好像,不能個人去開。對方老板一般找政府單位結算,錢會發到我公司賬上,但是我只會打84.5%給到他,這84.5%是讓對方老板開工程成本發票過來我再打給他,所以我只按他這個單筆的所得稅來算(其實我公司幾乎沒有多少利潤的),增值稅如果他開專票來,我還要返還可抵扣的專票稅費給他。 這綜合稅率是怎么計算呀? 我的所得稅就按15.5%*5%算的,不知道對嗎。 我增值稅就直接按9%計算了,因為雖然要返還,我收到的錢減少了可交的增值稅也減少了對吧? 請老師幫忙算一下好嗎? 增值稅9%,附加稅相當于0.9%, 工會經費收入的萬分12,環保收入萬分之5
如果對方還需要給你工程票作為成本的話,你這樣算沒問題的