同學你好 這個是小規模嗎
我方掛靠一公司,他們在開據了300萬發票并收到工程款時,扣2.5%的稅,1%的管理費。同時異地預繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預繳增值稅:55045.87 附加及企業所得稅 13010.09 2丶他們的銷項稅 247706.42 進項稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項相減=97283.19 再減預繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據此數算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應繳增值稅為:47305.8 問:|丶我這樣算應繳增值稅額對不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點繞不出來,麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費,他們還要求提供60%的專票
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經把票開出去了,就相當于我確認的收入了,我做的是借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費應交增值稅,就相當于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業所得稅也增加了很多,我現在不知道怎么去處理,我如果不用應收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發票,增值稅,企業所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師您好 想問下 我這邊有家個人獨資企業 目前是小規模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對方開票的這樣的情況。(平時正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉出給法人)因為這邊是代開,我們要扣了稅點后錢轉出去的話。稅點的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個5.5是怎么來的(大體知道可能是增值稅的點數加上所得稅,只是不知道個人獨資企業的所得稅稅率如何計算)是要根據全年大致的收入去測算稅率嗎?謝謝
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
一般人老師
同學你好 這個為啥要減免 開幾個多少收多少就可以了
嗯,領導要算法,所以求教
同學你好 不開票你們也是正常繳稅的呀
老師,老板想讓我解答一下,這種情況下,怎么計算,還是求教下老師算法,謝謝
這個就看你們的綜合稅率是多少
增值稅13% 所得稅2.5% 印花稅萬分之三 附加稅12%
同學你好 這個是需要你看這個業務要交多少稅額然后除以不含稅收入這樣計算