你好,不應(yīng)當(dāng)提前確認(rèn)收入的
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師,這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)計(jì),如果做了50萬(wàn)的無(wú)票收入開(kāi)了82.1萬(wàn)超了32.1萬(wàn),才會(huì)顯示銷售額累計(jì)值是負(fù)的嗎?那這個(gè)月開(kāi)票就需要申報(bào)67萬(wàn)多收入0。如果是以前的年月的未開(kāi)票收入(暫時(shí)回不了款),系統(tǒng)問(wèn)題,我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示,就這次申報(bào)顯行未開(kāi)具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,四季度我開(kāi)了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn),又開(kāi)具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開(kāi)的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開(kāi)票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫(xiě)第9第10欄45396.04,填寫(xiě)17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年4季度的季度所得稅和年度匯算有些區(qū)別,要更正季度所得稅嗎
供應(yīng)商的發(fā)票多開(kāi)了掛賬無(wú)法紅沖了,這個(gè)要怎么處理?
老師,2家公司是通一個(gè)法人,可以直接從公賬上面從一家公司借錢(qián)給另一家公司使用嗎
物流賠償公司的貨物損失如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,老板也是公司的員工,也在單位開(kāi)工資,她拿來(lái)一張代駕服務(wù)的發(fā)票2200元,拿來(lái)5張滴滴打車(chē)的發(fā)票共3800元,還有1張餐飲發(fā)票1800元,這些都可以報(bào)銷么?哪些是超規(guī)格的啊,哪些需要給她報(bào)個(gè)稅啊
#提問(wèn)#老師,您好!用現(xiàn)金發(fā)工資,可以嗎?有沒(méi)有這方面的稅法條文?
你好,老師,去年出售了一筆原材料,是多年的庫(kù)存,低價(jià)處理了,這筆原材料成本大于收入,填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候其他成本大于收入,這會(huì)引起稅務(wù)檢查嗎
老師我們這個(gè)月發(fā)出了一批模具,但是之前進(jìn)的模具我們?nèi)肓酥圃熨M(fèi)用,這個(gè)怎么調(diào)賬,讓模具以進(jìn)貨的方式呢
現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金流入是負(fù)數(shù),這個(gè)是有問(wèn)題的嗎?
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅的申報(bào) 如果是個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以個(gè)人身份登錄電子稅務(wù)局 操作步驟和平時(shí)企業(yè)申報(bào)印花稅的流程差不多對(duì)嗎 也是要做稅源采集
不能做無(wú)票收入申報(bào)增值稅嗎?
你好,如果確實(shí)是無(wú)票收入,可以申報(bào)增值稅 但是也不能隨意提前確認(rèn)收入啊?
好的,就是只能提前申報(bào)增值稅,不能提前確認(rèn)收入了?是這個(gè)意思?
你好,如果確實(shí)是無(wú)票收入,可以申報(bào)增值稅 不能提前確認(rèn)收入和申報(bào)增值稅的。