你好;? 填寫你? ?22年當時有的 固定資產數據的 ;? ? ? 21年的數據? ?還有沒有折舊完的數據都要寫的??
請問下老師就是在做匯算清繳, 企業有折舊,但不需要調整折舊的金額。 這樣的話,是不是不用填A105080資產折舊,攤銷及納稅調整明細表的呢?
制造業,去年籌建期。沒有收入,費用都在長期待攤費用開辦費核算。22年開始按月分攤。開辦費中有招待費和白條的報銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調整明細表?還是只在105080資產原值一列,把開辦費按負債表填寫即可?等做22年匯算清繳時再把21年招待費和白條福利費等做調整?
老師,企業所得稅匯算清繳A105080資產折舊,攤銷情況及納稅調整明細表21年清繳的時候不知道要填這個表,22年第一次填列的,請問這樣填正確了嗎?
老師,我在填寫企業匯算清繳A105080表(折舊,攤銷納稅調整表)是只填寫22年賬面上增加的資產嗎?21年已經填過的金額是不是不用再填入22年了呢?
老師,22年購入轎車29萬,已經在22年稅前一次性扣除,22年累計計提折扣7萬,固定資產賬面價值剩余22萬,那23年現在遞交季度報表,資產加速折舊明細表的怎么填寫呢? 問題:資產加速折舊攤銷優惠明細表的怎么填寫呢? 1、本年享受的資產原值還是填寫29萬還是填22萬?2、本年累計帳載金額怎么填?是去年的累計折舊費7萬加上今年的累計折舊3.5萬金額嗎?還是只填寫今年計提折扣的3.5萬? 3、享受加速政策計算的折舊攤銷金額是29萬,還是22萬?
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
22年的賬面期末數,21年新增的資產22年也在折舊的咨詢,原值那里也要全部填寫是嗎?
你好1;? ? 是的;都要填寫數據的??