你好可以抵扣 9 加工13稅率商品用的可以抵扣 10?
老師我們家賣(mài)茶葉的,收到的農(nóng)民個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的自產(chǎn)自銷茶葉普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9%個(gè)點(diǎn)嗎?還可以像自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%嗎?
納稅人是一般納稅人開(kāi)了普票自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品給對(duì)方對(duì)方也是一般納稅人對(duì)方可以抵扣嘛
我們是一般納稅人公司 農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷公司給我們開(kāi)具了農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票 普票 我們可以抵稅嗎
收到對(duì)方自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品普票,我們是一般納稅人,可以抵扣13%還是9%的稅點(diǎn)
我們是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),對(duì)方是農(nóng)產(chǎn)品銷售一般納稅人企業(yè),是開(kāi)9%的專票還是開(kāi)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票對(duì)方能抵扣更多?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開(kāi)個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開(kāi)銷項(xiàng)票嗎
能不能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn),沒(méi)有怎么理解
你好,您說(shuō)一下您具體用到哪里了?
抵扣開(kāi)具9%的專票
我們是按照9%還是13%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵扣
按照九來(lái)計(jì)算,抵扣增值稅。