你好1;? 你們這個意思是雙方都有業務發生;? 那么你們 相互開票即可;? 分別開票報稅的;? ??
老師您好,請問一下以下情況應當如何做賬處理: 老板的A和B兩家公司,A是小規模,B是一般納稅人,供應商(一般納稅人)是和A簽訂了合同,與A發生的業務一起銷售到終端客戶,終端客戶打款到A。但現在想要該供應商開票到B,由B付款到供應商。請問可以這樣操作嗎? 這樣處理以后發票從供應商到B可以增值稅抵扣,但是資金從A到B,B同樣也要開票給A吧?有可以合理節約稅費的方式嗎?
請教下關于進口業務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師好,A公司是一家有機食品工廠,B公司是他的銷售商(貿易公司),C公司是為有機食品做認證服務的公司?,F在A公司委托B公司幫他付款給C公司做有機認證,因為A資金緊張,約定如果B幫A付了錢給C,以后B在A這里進貨可以按照最低價格。B付款給C后,C開增值稅專用發票給B公司。這樣的合同能成立嗎?B拿到的增值稅進項發票可以抵扣嗎?
老師下午好,請教一下,B公司作為A公司的代理商(經銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務費給B,其中有贈送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務費200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現在B公司要求所欠貨款從服務費中抵扣,請問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
請教老師,盼盡快回復 在進出口代理的業務中,例如A公司委托b公司為其代理進口貨物,A公司是消費使用單位,b公司是收貨人。 進項稅的海關繳款書上是雙抬頭: A公司和b公司。 請問以下三種情況,進項稅的勾選和銷項稅的申報應該分別由哪家公司來做?還是A公司和b公司都可以做? 情況一, 進口的進項稅款轉入b公司銀行賬戶,并由b公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 情況二, 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶直接轉給b公司銀行賬戶,并由b公司付匯貨款給境外供應商 (即貨款沒有經過A公司的銀行流水) 情況3. 進口的進項稅款由A公司支付; 貨款由客戶轉給A公司銀行賬戶,A公司再轉給b公司,由b公司付匯貨款給境外供應商
哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
老師,工商年報中財務報表數填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
老師,公司去年有暫估成本和費用,在匯算清繳前沖銷暫估嗎?還是可以繼續掛賬,等有發票了才沖紅?亅
老師,您好!為客戶報銷的機票,計入哪個科目
老師你好,企業對外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業所得稅及增值稅嗎?
你好 老師 我們買了一個二手設備10000 沒有發票 但是付款的人可以走無票報銷么? 可以建立固定資產卡片嗎
老師,企業將員工工資轉為由個體戶開具勞務費發票,取得28萬普通發票,于24年入賬了,現在準備納稅調增,繳納企業所得稅,那24年財務報表是否需要修改?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
B公司要求從服務費中抵扣,不用A開票
你好; 要開票哈; 你們本身就是兩個業務? ;不能對沖的??
好的 謝謝老師~
不客氣 ;? 不然你這樣會偷漏稅的風險的;? 不客氣的?