同學(xué)你好 這個匯算清繳之前發(fā)了就不用調(diào)增
老師你好,我想咨詢下我22年的計提的工資,在23年4月份發(fā)放了,匯算清繳的時候年度報表怎么填?應(yīng)付職工薪酬這塊是按12月底的數(shù)據(jù)填是要更改報表啊?
您好老師,我們公司去年的個稅申報是按照每月實發(fā)數(shù)申報的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計提的。但是今年我們修改了申報方式,改成了按照計提數(shù)申報個稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報的,這樣匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
老師好,問一下,22年12月份的工資12月已計提,23年1月發(fā)放,2022年匯算清繳的時候,12月份計提的數(shù)據(jù)需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中調(diào)增嗎?
您好老師 我想問問,做22年匯算清繳 工資薪金 的填報。我們金蝶賬面上 22年1月 借方 實發(fā)21年12月的工資和獎金,22年實發(fā)的工資和獎金是 在23年1月記在 借方的,那么我們做22年匯算清繳時 填報22年工作薪金實發(fā)數(shù) 那么應(yīng)該 復(fù)制粘貼22年借方累計數(shù)(實發(fā)的是21年的工資薪金)還是應(yīng)該復(fù)制粘貼23年1月借方累計數(shù)(實發(fā)的是22年12月的工資薪金)?應(yīng)該復(fù)制哪個呢?
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提,然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計提,出的報表,所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額,但是審計是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數(shù)填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結(jié)束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發(fā)票,但我收到了很多運輸發(fā)票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
這個我知道,就是不是填個年度的財務(wù)報表嗎,我是想問我那個財務(wù)報表應(yīng)付職工薪酬這塊的要不要改?
同學(xué)你好 這個不用改的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝