同學,你好 沒有辦法紅沖
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發票嗎?(如果需要,開了紅字發票要不要給我們呢)
以前專用發票是購買方認證了,購買方需要開紅字信息認證,銷售方才能開紅字發票,現在是不是專用發票只要跨月了,即使沒有認證,就得購買方開紅字信息表,銷售方才能沖紅
老師,開給購貨方的發票對方認證了,但是現在收不回來款需要紅沖發票,對方認證了,對方不配合開紅字信息表,我們作為銷售方有什么辦法沖紅嗎?
老師我們是購買方 發票已經認證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對方確認后 由對方開紅字發票呢 開了以后需不需要把原發票退回給銷售方呢 然后對方把紅字發票給我們
購買方認證認證了發票,現在退回要開紅字票,然后我們銷售方開具了紅字信息表對方確認銷方再開了紅字票,這個認證了的不是購買方開紅字信息表嗎?現在這樣操作了會不會有影響
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
出現這種情況票收不回來,款也收不回來沒有其他辦法嗎?
同學,你好 起訴對方公司
謝謝老師
不客氣,祝工作順利