你好1這個(gè)備注是不對(duì)的 ;? 正常去做賬; 你們異地? 是要選擇是 ;??
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯(cuò)票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
老師:你好!我司是個(gè)勞務(wù)公司,有三個(gè)異地項(xiàng)目未開外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個(gè)是本市跨區(qū),另外兩個(gè)是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個(gè)項(xiàng)目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來未預(yù)交的稅款。但另外兩個(gè)跨省的項(xiàng)目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,也沒通知我們預(yù)交,目前這兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動(dòng)去預(yù)交就會(huì)涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個(gè)稅局說是金稅三期查出來的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
老師,請(qǐng)問下,我們有個(gè)項(xiàng)目涉及到跨市區(qū)的建筑勞務(wù)了,但收到對(duì)方 給我們開的勞務(wù)發(fā)票是電子發(fā)票,備注欄有個(gè)”跨地(市)標(biāo)志:否”這個(gè)發(fā)票能要嗎?因?yàn)槲覀児具€沒有開通電子發(fā)票,所以不清楚,那個(gè)跨地(市)標(biāo)志那應(yīng)該填是?還是填否呢?
老師你好,我們公司承包了一個(gè)樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問幾個(gè)問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務(wù)。 2:這個(gè)分包項(xiàng)目地還有涉及到跨市級(jí),又該怎么預(yù)交增值稅呢?需要預(yù)交增值稅嗎? 3:我們這個(gè)現(xiàn)在可以按照簡(jiǎn)易計(jì)征啦開具發(fā)票嗎?
老師,我們是農(nóng)業(yè)無人機(jī)代理商,然后根據(jù)企業(yè)要求不能跨區(qū)銷售無人機(jī),就是假如我們是A市,那就不能把無人機(jī)銷售給B市的客戶,但無人機(jī)的配件沒有限制。現(xiàn)在的問題是B市的客戶到我們公司購(gòu)買無人機(jī)及配件,同時(shí)也有一個(gè)我們A市的客戶跑到B市買無人機(jī)及配件,無人機(jī)是同類型的,價(jià)格一樣,但購(gòu)買的配件不一樣。因?yàn)槎际穷A(yù)付款,后面才知道是對(duì)方的客戶,因此這兩個(gè)客戶都直接到相應(yīng)的代理商那里拿了無人機(jī),那么這個(gè)款要互付否?不互付的話發(fā)票能直接開嗎?
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
公司股東持股比例為 51%,認(rèn)繳出資額為 51 萬,已經(jīng)認(rèn)繳了 40 萬,,以銀行轉(zhuǎn)賬的形式備注了投資款轉(zhuǎn)到了公司公戶,但是現(xiàn)在的話股東要重新調(diào)整股份要退回這個(gè)投資款,我給他直接備注退回可以嗎 有什么需要注意的地方呢
老師,匯算所得稅里的利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個(gè)問題
出口貨物退運(yùn)時(shí),退還出口退稅的賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問下承擔(dān)無限連帶責(zé)仼的公司,有哪些?
老師好,現(xiàn)在機(jī)票的電子客票行程單是不是勾選認(rèn)證呀,上面寫的有增值稅額,不用再計(jì)算了
收到住房公積金繳存補(bǔ)貼,,計(jì)入什么科目
你好老師a公司是個(gè)體,稅種認(rèn)定信息里有個(gè)人所得稅,經(jīng)營(yíng)所得,增收率為零還用交稅和申報(bào)嗎嗎
老師,申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,就按照年底那一張報(bào)就好了吧?跟匯算清繳有沒有調(diào)整沒有關(guān)系吧?
所以這個(gè)要告訴對(duì)方,讓他重開,對(duì)吧,好的謝謝老師
你好 ;? 是的; 要重新開票的?