您好,建議去辦外經(jīng)證及時(shí)補(bǔ)繳稅款。理由:金稅三期涉稅數(shù)據(jù)監(jiān)控比對(duì)比較嚴(yán),項(xiàng)目數(shù)據(jù)及開票數(shù)據(jù)都會(huì)上傳共享;不預(yù)繳會(huì)被稅局出0.5-3倍罰款,罰款不能稅前列支。
請(qǐng)教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了,他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會(huì)交7.8.9的稅,就是說這個(gè)稅她還沒交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)以她還沒交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題: 這邊稅務(wù)要求項(xiàng)目工程預(yù)繳要在次月的申報(bào)期才能預(yù)繳,但是總公司又要先預(yù)繳才能開發(fā)票,以前我們是當(dāng)月先去稅局預(yù)繳,然后拿完稅證明到總公司開發(fā)票給發(fā)包方,現(xiàn)在稅務(wù)當(dāng)月工程款不讓預(yù)繳,要等到次月申報(bào)期才能交,總公司 沒有預(yù)繳又不肯先給開票,稅務(wù)說如果是預(yù)收款的話,可以在當(dāng)月預(yù)繳,現(xiàn)在急著開票想知道預(yù)收款和工程款預(yù)繳或者抵減的時(shí)候會(huì)有什么區(qū)別嗎?現(xiàn)在是預(yù)繳時(shí)間對(duì)不上
請(qǐng)問,建筑行業(yè)外管證,是由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)的還是由出納負(fù)責(zé)的? 我是出納,我們公司讓我負(fù)責(zé)開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學(xué)會(huì)了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務(wù)局預(yù)繳。可是我根本不知道要怎么預(yù)繳,因?yàn)槔锩嬉疃悇?wù)局分科信息,項(xiàng)目經(jīng)營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經(jīng)營金額之類的。這些我一個(gè)出納哪里懂這些,這不是會(huì)計(jì)應(yīng)該負(fù)責(zé)的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會(huì)開外管證,不會(huì)預(yù)繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務(wù)局,那么多個(gè)項(xiàng)目難道我要一個(gè)個(gè)打電話去問嗎,這不太現(xiàn)實(shí)吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預(yù)繳,由我交錢的。這合理嗎?
老師:你好!我司是個(gè)勞務(wù)公司,有三個(gè)異地項(xiàng)目未開外經(jīng)證預(yù)交稅款,是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個(gè)是本市跨區(qū),另外兩個(gè)是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個(gè)項(xiàng)目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來未預(yù)交的稅款。但另外兩個(gè)跨省的項(xiàng)目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,也沒通知我們預(yù)交,目前這兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交,還是主動(dòng)去預(yù)交就會(huì)涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話,就是不知道外省稅局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個(gè)稅局說是金稅三期查出來的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,按公司法,會(huì)計(jì)和采購是不是不能兼任的
研發(fā)結(jié)束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當(dāng)廢料賣出去的時(shí)候研發(fā)活動(dòng)都結(jié)束了還可以沖減研發(fā)費(fèi)用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒填購買方稅號(hào)可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運(yùn)行缺陷和設(shè)計(jì)缺陷嘛
老師,你好!公司投資對(duì)方長期股權(quán)投資,對(duì)方虧損,我方怎么處理賬務(wù)
老師您好! 我在個(gè)稅系統(tǒng)工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個(gè)人部分,余額4994.74,不需繳納個(gè)稅; 我在電子稅務(wù)局社保申報(bào)工資基數(shù),填寫4800,系統(tǒng)自動(dòng)顯示工資申報(bào)基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費(fèi)基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會(huì)稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計(jì)入什么
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫的年財(cái)務(wù)報(bào)表來的?還是季度那個(gè)報(bào)表?
個(gè)體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
我們這個(gè)勞務(wù)公司是屬于分包方,并未與甲方直接簽訂施工合同,是與總包方簽的合同,而且總包方在預(yù)繳時(shí)并沒有抵減我們的分包款進(jìn)行預(yù)繳,總包方是全額預(yù)繳的,這種情況我們?cè)谕馐〉捻?xiàng)目被查到的可能性大不大呀?
您好,我的建議僅供參考!只是風(fēng)險(xiǎn)分析。