那得回去飯結賬修改 很麻煩的
你好,老師,高新技術企業沒有申報成功,還要做研發費用嗎,研發費用加計扣除可以享受嗎
高新技術企業前幾年的立項,還可以在后面年份分配研發費用嗎
這邊公司準備申請高新技術企業,之前2年也沒做研發費用輔助這個科目,現在要做研發費用進去,這是要反之前2年的帳還是今年補做會計憑證啊
想申報高新技術企業,研發輔助帳怎么設置,產學研費用和委外研發費用要放到一張表上還是要分開?分成自主研發輔助賬,委托研發輔助賬和產學研輔助帳?
老師,我們企業有研發費用,但是還沒有專利和研發輔助臺賬,現在申報企業所得稅需要研發輔助臺賬,請問這樣還可以進行研發費用加計扣除嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那已經稅務局報過年報,季報那些,不影響嗎
你好,你去你需要去稅務局修改的,如果符合研發加計扣除的話,你得修改匯算清繳年報。
三年的數據,只需要修改三年的年報嗎?
添加輔助賬,這屬不屬于做假賬啊
對的,是的,那你看一下你們單位實際有研發嗎?
你實際有研發,你現在改正沒有問題
我們有專利技術,但是在前幾年已經申請下來了,現在在生產產品,那這個費用就不能進研發費用里了吧
那你們這個是自己研發的嗎?自己之前研發的這些費用,做到研發支出里面,研發成功的這一部分成本,資本化的還是屬于產品的成本。
是分了費用化和資本化的。
專利是我們自己研發的
但是是好多年前了
到后來我們生產產品都是入的制造費用和管理費用
你好,你后期大批量的生產可以生產成本,制造費用,但是你研發的那個研發出來的手冊應該是做到研發支出。然后研發支出資本化的月末再結轉到無形資產或者是商品。
那如果研發支出之前沒做,現在可以補進去嗎
比如專利是18年下來的,結果研發支出做到20年,21年,22年
做成輔助賬
對的,可以坐進去的。
那研發支出是要有當時的票什么嗎
和正常業務一樣發票 比如你用的是材料的發票,對方給你開開材料的研發部門的工資,這個不用發票做工資就行。
那比如之前有研發費用入到了制造費用里,可以調出來到研發支出嗎
對的,沒有問題的可以。