你好,你們是科技企業嗎?在當地科技局是否有立項?
研發支出立項還要做輔助賬里面的明細歸集是按企業所得稅研發費用加計扣除優惠明細表里面項目填列還是備案時報送的《企業年度研究開發費用結構歸集表》上面去填列?研發支出下面的明細不是要做研發支出輔助臺賬嗎?
研發費用加計扣除在企業所得稅季報和年報時表格是自動出來嗎?研發費用需要有輔助明細賬什么的嗎?
老師。我想問哈,我們是生產型企業,有研發費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業才能享受加計扣除?如果有研發費用,是不是要做研發費用臺賬,是高新企業要做研發費用臺賬。還是一般的企業也要做研發費用臺賬?
老師,我們企業有研發費用,但是還沒有專利和研發輔助臺賬,現在申報企業所得稅需要研發輔助臺賬,請問這樣還可以進行研發費用加計扣除嗎
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術企業的申辦。對方公司向我要了21年的數據,然后幫我們設立一個輔助臺賬,分別在每個月確認多少研發費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調研發費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發費用支出。現在更正年報,我這個研發費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發費用輔助臺賬就可以加計扣除了?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
在準備申請的高新技術企業
應該還沒有立項的,專利已經在做了,明年是準備申請高企的
我們后面可能會做研發輔助臺賬
但是要在匯算清繳之后了
你好,匯算清繳前如果沒有做的話,是不可以加計扣除的
如果現在不做研發費用加計扣除的話,后面又出研發輔助臺賬這樣會有影響嗎
那請問申報匯算清繳的時候這類研發費用是直接放在期間費用里面的研究費用嗎,還是放在哪里呢
你好,后續的只對成立后的金額進行加計扣除,之前的就不行
那請問申報匯算清繳的時候這類不能加計扣除的研發費用是直接放在期間費用里面的研究費用嗎,還是放在哪里呢
你好,是的,直接放期間費用
那是放在研究費用里面,還是放在其他里面呢
你好!可以放在研究費里面只是不申請加計扣除
還有請問出口退稅的話,需要出口貨物的那批進項稅額去對應退稅嗎
還有我們是有固定資產沒有開發票的,但是也是沒有入賬的,因為出口退稅需要固定資產有發票的,是那些空調我們到時候解釋是房東的這樣可以嗎
麻煩一個一個問題回答,不要只回答一個問題,謝謝
您好,出口退稅的話,進項稅是不可以抵扣的,這是另一個問題了
那就是要對應了
好的,那我們后面申請高企的話,21年不做研發費用加計扣除會不會影響申請高新企業呢
你好!是的出口的商品和進項要對應的,特別是商品名稱