你好;? 那你1季度還是普票不超過30萬; 是免增值稅的??
小規模納稅人季度開增值稅發票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業的增值稅優惠政策. 這個怎么理解,小規模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
請問老師,問題一:23年小規模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規模納稅人開具普票是否還是免稅?
老師,小規模納稅人,月開票超過10萬了,季度不超30萬,享受增值稅減免政策么?
我公司是小規模納稅人按季度申報增值稅,2023年1月開出的票23萬,2月跟3月沒有開票。是享受季度不超過30萬免征增值稅還是月10萬免征增值稅?
小規模納稅人月度開票超過10萬,季度不超過30萬,就可以免征增值稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
那代賬公司給我們公司申報增值稅的時候還是交了七千多
不超過30萬的優惠政策對開票金額是不是有限制條件
你好1; 不對哈; 他報錯了哦??
那如果我第一季度里1 月份開了29萬的票,2月跟3月都沒有開票,還是免征增值稅嗎
你好; 你是不是開專票出去了 ? 這個23萬全部都是普票 嗎? ? 有沒有專票? ?部分??
23萬里有專票
專票是不是必須要交稅
你好; 難怪了; 專票就得必須要繳納增值稅的??