同學你好 那就紅沖暫估的 然后再按照發票入賬
21年底成本發票不夠,需要暫估,借主營業務成本100萬 貸應付賬款~暫估應付款100萬。22年1月沖暫估,借主營業務成本-100萬 貸應付賬款~暫估應付款-100萬。老師對不?還需要做什么賬務處理?
2022年暫估的分錄暫估的分錄借主營業務成本2萬,貸應付賬款暫估2萬;2023年發票來了5千,現在分錄怎么寫?求分錄小企業會計準則
去年暫估的成本20萬,現在2023年發票來了,分錄怎么寫?當時暫估借:主營業務成本 貸應付賬款暫估
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業務成本8萬 貸 應付賬款—應付暫估款8萬 2023年3月來了發票10萬,怎么處理?
郭老師,你好。2022年成本不夠,不知道哪家公司可以給我們開票,老板說他會找到成本票,所以在2022年12月暫估了一筆,借 主營業務成本8萬 貸 應付賬款—應付暫估款8萬 2023年3月來了發票10萬,是A公司開給我們的,要怎么做賬務處理呢?
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資。現在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧,合理嗎
不是應該用以前年度損益調整嗎?
同學你好 這個不用以前年度損益調整