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2022年暫估的分錄暫估的分錄借主營業務成本2萬,貸應付賬款暫估2萬;2023年發票來了5千,現在分錄怎么寫?求分錄小企業會計準則

2023-02-15 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-15 21:24

你好 剩余的1.5萬 還沒來發票還是你暫估多了

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快賬用戶1320 追問 2023-02-15 21:27

不來了,暫估估多了

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快賬用戶1320 追問 2023-02-15 21:27

后期匯繳清算調增

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齊紅老師 解答 2023-02-15 21:34

借應付帳款貸利潤分配未分配利潤2萬 借利潤分配未分配利潤貸應付帳款5000

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快賬用戶1320 追問 2023-02-15 22:38

如果沒估多,1.5萬發票不會來了,供應商開不了發票,但是錢肯定要付,這個怎么調增這個1.5萬

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齊紅老師 解答 2023-02-15 22:59

帳上還是正常做 納稅調增就可以

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你好 剩余的1.5萬 還沒來發票還是你暫估多了
2023-02-15
你好 先沖銷暫估 借;應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調整—主營業務成本 然后根據發票入賬 借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
你好同學!來票后,沖原來的分錄(負數),再寫一個正數分錄(貸應付賬款)
2024-01-11
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2024-01-11
親愛的學員中午好
2023-02-12
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