你好 你們是收到發票,雖然是有增值稅,但是由于你們是小規模納稅人,不能抵扣,因此要全額作為成本/費用的
老師 你好 4.1之前 小規模納稅人開票做賬需要價稅分離嘛 貸應交稅費—應交增值稅(按1%的點分)
本企業是小規模納稅人,對外銷售了服務,收款10000元,增值稅用10000*3%嗎?需要價稅分離嗎?
你好老師,小規模納稅人收到包車費51500元,稅率3%,應交增值稅1500對嗎?我做是價稅分離,需要價稅分離嗎。謝謝
你好,小規模收入沒有開票,是開收據的,那我價稅分離按3%分離做?是1%的季度30萬免增值稅的。如果是的話,借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入。
你好老師,我是小規模納稅人,公司一輛車轉讓給個人了,價值99000元,季度銷售沒超過30萬,公司需交哪些稅費?稅率各是多少?謝謝老師
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
好的,現在是算本月應交增值稅,我就想確定下我算的對不對,還是直接用51500*3%=1545呢,還是1500
你這個51500是不包含增值稅的嗎,那么是對的
收到是含稅的,是不是就要價稅分離
? 你們收到的發票不可以抵扣啊
現在我是算應交增值稅,老師,我不確定答案是否正確
你這樣計算是正確的