同學(xué),你好,需要計算出來的。
老師,小規(guī)模納稅人開的專票,開的1%,我做賬就按1%做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,減免的2%需要賬務(wù)上處理嗎?
老師 你好 4.1之前 小規(guī)模納稅人開票做賬需要價稅分離嘛 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(按1%的點分)
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
你好老師,小規(guī)模納稅人收到包車費51500元,稅率3%,應(yīng)交增值稅1500對嗎?我做是價稅分離,需要價稅分離嗎。謝謝
你好,小規(guī)模收入沒有開票,是開收據(jù)的,那我價稅分離按3%分離做?是1%的季度30萬免增值稅的。如果是的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
外來憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發(fā)的東西我一個收不到
老師本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發(fā)票是不是不能要,但是供應(yīng)商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發(fā)行業(yè),上游廠家不給發(fā)票,下游也不要發(fā)票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學(xué)不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎(chǔ)班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。