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老師,享受上一年度研發費用加計扣除減免稅額,應該怎么算

2023-04-21 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-21 13:40

你好!比如你加計扣除10萬,稅率25%,那么減免稅額就是2.5萬

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快賬用戶3300 追問 2023-04-21 13:45

假設上年沒交所得稅,應該怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-04-21 13:46

你,這個跟你交沒交沒關系。計算這個金額就是這樣算。

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快賬用戶3300 追問 2023-04-21 13:51

加計扣除按研發費用的多少計算

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齊紅老師 解答 2023-04-21 13:52

加計扣除是百分之百的。

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快賬用戶3300 追問 2023-04-21 13:58

我們研發費用110萬,那么享受減免110*0.25

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齊紅老師 解答 2023-04-21 13:58

你的稅率有多少呢?是不是小微企業?

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快賬用戶3300 追問 2023-04-21 14:03

報所得稅時顯示小型微利企業

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:03

所以你要看你現在適用多少的稅率。

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快賬用戶3300 追問 2023-04-21 14:04

小型微利適合多少稅率

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:06

你好你去年有多少利潤? 你是虧損,是不是虧損的話,你2.500就好了?

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快賬用戶3300 追問 2023-04-21 14:39

虧損填多少?沒懂?

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齊紅老師 解答 2023-04-21 14:39

你好,我的意思是說你如果是虧損的話,肯定是沒有超過100萬,就是按2.5%。

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你好!比如你加計扣除10萬,稅率25%,那么減免稅額就是2.5萬
2023-04-21
你好!比如你加計扣除10萬,稅率25%,那么減免稅額就是2.5萬
2023-04-21
你好!你是小微企業嗎?
2023-07-17
您好,這個要具體分析,不是所有研發費用都可以加計扣除
2023-10-24
指根據《企業所得稅法》及其實施條例規定,企業在上一年度取得研發費用加計扣除減免稅額
2023-04-18
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