你好!比如你加計扣除10萬,稅率25%,那么減免稅額就是2.5萬
老師,高企中研發費用加計扣除減免稅額計算公式 享受高新技術企業減免稅額計算公式
老師,研發費用加計扣除減免稅額=研發費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負數?可以享受研發費用加計扣除減免稅額嗎?
老師,可以從哪里查看到公司享受上一年度研發費用加計扣除減免稅額呢
老師,這句話啥意思呢 享受上一年度研發費用加計扣除減免稅額
老師,享受上一年度研發費用加計扣除減免稅額,應該怎么算
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
假設上年沒交所得稅,應該怎么填寫
你,這個跟你交沒交沒關系。計算這個金額就是這樣算。
加計扣除按研發費用的多少計算
加計扣除是百分之百的。
我們研發費用110萬,那么享受減免110*0.25
你的稅率有多少呢?是不是小微企業?
報所得稅時顯示小型微利企業
所以你要看你現在適用多少的稅率。
小型微利適合多少稅率
你好你去年有多少利潤? 你是虧損,是不是虧損的話,你2.500就好了?
虧損填多少?沒懂?
你好,我的意思是說你如果是虧損的話,肯定是沒有超過100萬,就是按2.5%。