您好,投資收益所得需要交企業所得稅。 2.根據相關法律規定,符合條件的居民企業之間的股息、以及在中國境內設立機構有實際聯系的權益性投資收益都是可以免稅的。但個體戶不是居民企業,不免所得稅的
企業之前每個季度都是虧損,現在第二季度開始有盈利,報企業所得稅的時候需要上稅嗎?上了之后等今年過完年度匯算清繳的時候可以退嗎?
我本年度發現以前年度錯誤,調整以前年度損益調整。導致企業盈利了,在資產負債表中體現盈利,但由于利潤表不體現,要怎么處理?那么企業所得稅是在這個季度交,還是在匯算清繳的時候補交。
我司是小規模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時候調增了幾個項目,凈利潤變成正數,所以需要繳納年度企業所得稅。那么我想問,今年在報企業所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補嗎?還是說匯算清繳調增過了,那么上年度虧損的數據就不能在彌補了?
老師,第三季度有利潤需要繳納企業所得稅,但是,因為之前年度利潤是負數,所以填報表的時候要彌補之前的虧損,彌補以后是不需要繳納企業所得稅的,那如果這樣,做賬時還需要計提所得稅嗎?
投資收益的產生的利潤要不要企業所得稅,在年底報匯算清繳的時候應該填那個表格那一列?
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
公司抬頭是有限公司,統一社會信用代碼為91開頭的,在報一季度經營所得稅的時候是減免的,這個是居民還是個體呢?
您好,有限公司是居民企業了,投資收益不交企業所得稅了
老師我在申報匯算清繳的時候應該填報那個表,例如17A什么的,填寫免征那個表才可以,應該我報的時候他跳出來沒有免征的
您好,A105000 表 4行 投資收益這里要填? A105030表
好的明天我去試試看,那就是需要填二個表,一個A105000表第4行,投資收益,但A105030的表里填在哪里呢?
您好,對應您公司賬上的資產填?
老師小規模的和這個表一樣嘛?我這邊是投資收益還填那行那列呢?
您好,您賬是什么資產的投資收益啊,我這是一般納稅人的表,小規模沒打印,明兒您對照表格和資產填就可以了,差不多的匯繳
公司對公司的投資收益
您好,那賬上是長期股權投資吧,
科目做的是投資收益,
您好,我是說咱花錢投資時那個分錄的科目啦? 借:長期股權投資? ? 貸:銀行? 嗎
老師是往來款借:其他應付款貸:銀行存款
您好啊,那您這不能算投資收益啊,感覺您這是借款利息了,分錄這樣作不行的,您填投資收益那個表都找不到對應的項目,稅務要比對的,通不過的
但有個長期股權投資科目,但摘要寫的是的投資收益寫的是其他應付款科目的,那該怎么辦老師?
您好,我覺得您的負債表要改啊,申報的負債表有 長投才有投資收益啊,都是對應的啦,要比對的
那如果說,這邊長期股權投資有,但這邊不是收到這家股權投資的,可以申報這個項目嘛?
您好,這個我不能亂說的,萬一稅務查賬呢,一般是對應的啦