借研發(fā)支出費(fèi)用化支出貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 然后期末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用,貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出。
研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 研發(fā)人員的的工資 社保 公積金 福利費(fèi)怎么做憑證? 怎么計(jì)提 怎么付 月末怎么轉(zhuǎn) 怎么做憑證 我需要全套的憑證
研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 研發(fā)人員的的工資 社保 公積金 福利費(fèi)怎么做憑證? 怎么計(jì)提 怎么付 月末怎么轉(zhuǎn) 怎么做憑證 我需要全套的憑證
社保醫(yī)保計(jì)提 支付 全套的憑證怎么做? 如果是高新技術(shù)企業(yè)怎么做? 能做研發(fā)費(fèi)用嗎?
研發(fā)人員的工資社保 怎么做憑證 計(jì)提和支付 的所有憑證是什么
研發(fā)人員的醫(yī)保社保怎么做分錄憑證? 還需要計(jì)提 支付憑證分開嗎? 還需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎? 憑證明細(xì)幫忙寫一下吧 我不會(huì)寫憑證
我們上個(gè)月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
老師 比如 一月 和二月計(jì)提 沒付的話 可以嗎? 都在3月付 沒問題嗎?
沒有問題。執(zhí)行單位的發(fā)工資的政策就行。
還是說計(jì)提的憑證最好是在三月做 然后實(shí)際三月付的
我是說 本來應(yīng)該一月二月 發(fā)工資發(fā)工資 沒發(fā) 只做個(gè)計(jì)提的憑證真的沒問題嗎? 還是說 最好做在3月計(jì)提 三月發(fā)的以前的工資工資還有去年的工資 去年的工資也沒計(jì)提也沒發(fā) 都是在3月發(fā)的
你好 是沒有問題的? ?當(dāng)月計(jì)提 工資??
要是每個(gè)月還有福利費(fèi) 怎么補(bǔ)計(jì)提憑證? 就比如工資4500 福利費(fèi)500
一樣的,也是那種發(fā)生福利費(fèi)的,那一個(gè)月就計(jì)提。
明細(xì)科目用福利費(fèi),其他科目都是一樣的。
這個(gè)是租房補(bǔ)貼 ?我是想問 ?一定要分開科目體現(xiàn)出來500福利費(fèi)么? ?摘要要寫明白是住房補(bǔ)貼嗎? ?就寫研發(fā)人員人工費(fèi) 不行嗎?
是的,需要區(qū)分開福利費(fèi)這個(gè)明細(xì)單獨(dú)體現(xiàn)。
摘要要寫 租房補(bǔ)貼嗎
貸應(yīng)付職工薪酬 也要分開寫 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)500嗎?
摘要是正確的。會(huì)計(jì)分錄借研發(fā)支出費(fèi)用化支出。福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。