借:其他應收款 貸:銀行存款
收賠付 借:銀行存款 貸:其他應付款
花費報銷 借:管理費用-福利費 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師,員工借支3千,墊付另一個員工的工傷費用,現醫療費花1554元,保險公司陪付款還沒下來,應該會陪付1500,剩下的1446元從借支人的工資里扣除,這幾筆分錄都應該怎么寫,謝啦謝啦
老師好,司機工傷花銷1494.3工廠墊付的,保險公司賠付1272.22,去醫院前從工廠借支3000去看病,我應該怎么寫這幾筆分錄?謝謝啦
老師您好,想請教一下,我們預付了3個月房租共是7200元,當時我做的分錄是:借:預付賬款 7200 貸:銀行存款 7200 現在開了3個月的發票,要分攤到每個月去。每個月攤銷2400元,其中員工他自己承擔1500的房租要從他的工資里扣除,公司幫他承擔900元,麻煩老師幫我寫一下這個會計分錄,有點不會做了,謝謝
老師好,員工借支3000去看病(工傷),共花費1400,保險公司賠付1200,涉及到的會計分錄麻煩老師寫下我學習下,謝謝
老師你好,麻煩幫我解惑一下 我們老板采購原材料和請其他工人去給我們甲方客戶安裝一個工程,就相當于我們公司包工包料免費給甲方做工作項目,(想維護客情)這里面涉及到采購材料,支付工程款,然后完工,會計分錄如何寫,(我們是小規模納稅人)
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
買單出口的 那貨代來給我們的票我們公司能用嗎
老師,上年度我們已經計提了利息,今年對方開過來了發票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
老師,您能把花費報銷那塊代入數字嗎,只寫數字
借:管理費用-福利費 200 借:其他應付款1200 貸:其他應收款 1400
那200能用營業外支出嗎
可以,200能用營業外支出。
保險賠付的那1200不是用其他應收款科目哈
收賠付 借:銀行存款 貸:其他應付款
能用營業外收入嗎
若用營業外收入,則營業外支出就是1400了
還是用您的吧,那還剩600,如果退回公司,會計分錄怎么寫
借:銀行存款 貸:其他應收款
老師好,企業應承擔的部分用應付職工薪酬可以嗎
應付職工薪酬只是過度科目,不是損益類科目。
那就是不用是嗎
是的。可以不用這個科目。
老師,您能給我講講原因嗎,如果用了會怎么樣