你好,你的留底在哪個科目掛著的?
老師 我們這個月增值稅是欠稅 下個月要辦留抵抵欠 那附加稅怎么辦 可以抵欠嗎?有什么辦法不交
老師我想問下就是這個月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個分錄怎么做賬?
老師,我們這個月繳納上個月增值稅的時候,用了之前的多繳來抵欠了,做分錄怎么做呀。
老師您好,我把公司7月份留底的進項稅金用來抵減了我今年1月份欠交的增值稅和滯納金,這個抵減的分錄應該怎么做
老師,請問一下,10月有欠增值稅,11月用留抵稅抵了10月增值稅稅款和滯納金,這個怎么做分錄啊
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
一般納稅人的,增值稅是一直有數,滯納金還沒有做
借應交稅費未交增值稅, 營業外支出滯納金 貸 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅