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老師,請問一下,10月有欠增值稅,11月用留抵稅抵了10月增值稅稅款和滯納金,這個怎么做分錄啊

2024-01-08 10:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 10:57

您好,這個的話, 借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅金--未交增值稅? ?然后那個滯納金的話,做營業外支出

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快賬用戶1052 追問 2024-01-08 10:58

那10月的時候照樣計提未交增值稅咯,對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-08 10:59

嗯對是這個意思的了

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快賬用戶1052 追問 2024-01-08 14:16

還有老師,現在開的數電票開錯了只能沖紅,也要入賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 14:17

開錯的了這個也是需要入賬的

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借:應交稅費–應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費–未交增值稅 滯納金計入營業外支出
2024-01-10
您好,這個的話, 借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅金--未交增值稅? ?然后那個滯納金的話,做營業外支出
2024-01-08
借:營業外支出-滯納金 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-12-11
借,應交稅費~未交增值稅43131.72 營業外支出490.38 貸,應交稅費~就抵稅額
2021-02-19
同學,你好 操作不了,你10月份需要先繳納,11月份再退
2023-12-04
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