您好,這個的話, 借:應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅金--未交增值稅? ?然后那個滯納金的話,做營業外支出
老師我想問下就是這個月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個分錄怎么做賬?
老師您好!公司10月份申報增值稅欠稅,11月份多認證,申請了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒辦法抵欠,11月份認證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對應抵回嗎?
請問我現在11月留抵稅額10萬。要是12月留抵10萬稅額用完還需要交增值稅,分錄怎么做呢?
老師,請問一下,10月有欠增值稅,11月用留抵稅抵了10月增值稅稅款和滯納金,這個怎么做分錄啊
老師,我單位在3月份銷售的增值稅欠稅,4月份的時候發票紅沖了,現用留抵稅額抵欠了所欠增值稅和滯納金,我怎么做賬啊,
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
那10月的時候照樣計提未交增值稅咯,對吧
嗯對是這個意思的了
還有老師,現在開的數電票開錯了只能沖紅,也要入賬嗎
開錯的了這個也是需要入賬的