同學,你好 先暫估成本,在正常出售
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
老師,你好 我想問下,上個月我們賣了一批貨 當時增值稅發票沒有到 ,我就暫估了這批貨的成本,暫估的金額是15000 ,當時結轉的成本也是15000,這個月增值稅發票到了 發票上的金額是16000,現在我該怎么做分錄
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師 您好!我們有批貨已經收到,但是發票供應商暫時給開不來,我們賬上需要做這批產品的暫估入庫嗎?分錄怎么做呢?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
現在銀行是不是都不給隨便辦理個人儲蓄卡了
老師用利潤分配未分配利潤怎么寫分錄
什么情況下稅務局官網開票時候沒有自動帶出自己企業的銀行賬戶和開戶行呢?需要怎么處理
郭老師,24年暫估的,匯算調增,25年取得發票,我25年調減嗎
銀行對公賬戶,銀行行號以前可以在存款賬戶那里看到,現在稅務局哪里還可以看到
請老師幫我解答一下第二小問是怎么算的,謝謝
公司ISO9001體系認證老師的住宿費計入哪個科目?
老師好~想問下,誰有委托授權書的模板嗎?似于委托***做*** 雙方簽字?主要是在財務報銷中簽字授權這種?
匯算清繳,固定資產一次性扣除填寫標準
25年2月做的減資,25年申報工商年報是不是還是按24年的注冊資本,就是未減資前的操作來操作?