您好,就是按照你們的收入,也就是收入合同和采購的合計(jì)
印花稅計(jì)稅依據(jù)怎么算的
印花說怎么繳納?印花稅計(jì)稅依據(jù)怎么算
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么算
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么算?
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是怎么算的?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報(bào)對嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
老師,我看了之前會計(jì)報(bào)的,上一季度的收入是286376.11,他的印花稅計(jì)稅依據(jù)是130866.8
他這個是怎么算的
那不可能,除非他少報(bào)了
是銷項(xiàng)票減掉進(jìn)項(xiàng)票的差額嗎?
要確認(rèn)收入才能報(bào)印花稅還是沒有到賬也可以報(bào)?
對的,內(nèi)容也需要申報(bào)的
老師,那她報(bào)的這個是不是沒有到賬所以沒報(bào)?
嗯對,有可能的這個
老師,因?yàn)椴惶砸鄦枎拙洌缓靡馑迹热缢龍?bào)的跟收入有差距的這個金額后期還要補(bǔ)上去嗎?還有采購的成本金額也要申報(bào)印花稅嗎?
不開票收入這部分是不是不用報(bào)印花稅?
這個是,前期沒有申報(bào)的話,后期補(bǔ)上去的