你好,上年經過調整之后,應納稅所得額已經是正數了,就不能彌補虧損的。
老師,例如19年底待彌補虧損是100萬,20年一季度盈利20萬,一季度報所得稅的時候,是直接補虧損就不用交了,還是先預繳這20萬盈利的所得稅
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
老師22年年初盈利交了所得稅,但年末虧損,我在做年度匯算時候沒退稅做了調平,那請問我23年一季度盈利,報季度企業所得稅時還能彌補22年虧損的嗎
你好老師年末賬上虧損30萬,匯稅清繳調增無票成本60萬,盈利了,補交了企業所得稅后,我申報23年一季度的企業所得稅,一季度有盈利,是不不能彌補上一年的虧損了,上年是不就按盈利算了?
老師好,上年度虧損110萬,本季度盈利85萬,本季度報企業所得稅報表時,可以把85萬填在“彌補上年度虧損”這一欄不交企業所得稅嗎?還是等企業所得稅匯算清繳時再填?
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證