你好,你的利潤表怎么申報的?這個得和你利潤表一致。
老師,請問小規模在什么情況下免企業所得稅?個人所得稅是按季度報的有問題嗎?
老師,小規模企業,根據今年6月的科目余額表開始做賬,做好結轉后沒有1-6月的合計數,只有本季度的,這種情況下怎么處理。還是說必須根據21.12月的科目余額表開始做賬的
老師,我沒有做過全盤賬會計。我想請問一下,計提企業所得稅的金額,是根據季報企業所得稅的金額來計提嗎?比如,我昨晚聽的這個課,二季度計提的企業所得稅,在6月30日做賬。但是,有個問題啊,企業所得稅季報不是在7月15日前才申報么?難道還可以在7月份申報完二季度企業所得稅后,再做6月份的賬嗎?
請問在目前還沒有做賬的情況下,小規模企業報4月份這個季度的所得稅怎么報?先估算的情況下跟根據什么來估算
老師好,問下注銷公司,稅務局讓提供季度的報表,企業所得稅,匯算清繳報表,可是這個公司沒有賬,一直都是0報,這種情況怎么處理
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
不知道怎么申報,還是小白。今天剛報的班,但是希望老師能指導先把這個月的季度稅報了
你好,你的銷售額是多少的?單位主營是什么的?
我需要先做什么,再做什么。老師可以一步步指導嗎
需要做賬務處理,處理潤表,根據你的利潤表再填寫這個所得稅申報表。
先出利潤表,出了利潤表,根據你這個利潤表本年累計的數據去填寫企業所得稅申報表。
做建筑,1月份開了10萬的勞務票,3月開了64.7萬的紅包票,4萬的技術服務票。這個季度一共開了78.7萬的票
做建筑,1月份開了10萬的勞務票,3月開了64.7萬的工程票,4萬的技術服務票。這個季度一共開了78.7萬的票
老師加微信可以私聊嗎,我付點指導費用
現在就是不知道這企業所得稅里面的數據應該怎么填
你好,這些都是不含稅的銷售額是嗎?如果是的話,這個營業收入填寫787000 體的暫估一下你的成本多少,有費用嗎?
不好意思,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
你的意思是找把去年的利潤表整理出來,把年報先報了。是嗎
不用的,不用做去年的就管今年的就行。
大體的算一下,一到三月份的成本是多少? 不知道的話我給你暫估一個
老師有利潤表的模板嗎?
你看下這個能看清楚吧
78.7萬是含稅的
這個我前兩天去繳納的增值稅
都是開的1%的話,78.7萬/1.01這個填寫到營業收入。
成本票大概有18.3萬
公司人員社保醫保工資這些也算成本吧
提供服務人員的工資、社保,這些屬于成本,你加起來看下能有多少?最好是別讓他有盈利。但是你這個收入不能小于成本
人工工資都是發的現金,沒有走工資
人工工資都是發的現金,沒有走公賬
你好,有個人的簽字嗎?
申報了個稅,沒有的。
個稅都是0申報
那你沒法抵扣所得稅的。現金不是你單位賬上的?