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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。(2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。
某企業(yè)進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅的完稅價格為15萬,關(guān)稅為5萬,高檔化妝品消費稅率15%,增值稅率13%,求進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?
某企業(yè)進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅的完稅價格為15萬,關(guān)稅為5萬,高檔化妝品消費稅率15%,增值稅率13%,求進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅?
某化妝品生應(yīng)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年1月從國外進(jìn)口一批化妝品,價款148萬,化妝品進(jìn)口關(guān)稅率40%,消費稅率15%。計算:1、進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅2、化妝品的組成計稅價格進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅4、進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅
老師怎么查客戶開的電子發(fā)票做沒做廢,開票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉(zhuǎn)賬,演出場不變,已經(jīng)演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費,有員工的醫(yī)藥費發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個有稅務(wù)風(fēng)險嗎
財務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費,如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰?。但是發(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
1、進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅=148*0.4=59.2 2、化妝品的組成計稅價格=(148+59.2)/(1-0.15)=243.76 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅=243.76*0.15 4、進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅=243.76*0.13