你好,發放6月的工資(沒有計提),就需要補做計提處理?
一般納稅人;賬里是當月工資計提當月現金發放,現賬期里計提7月工資,但發放是在8月底公賬轉賬。請問我繼續做當月工資當月發放的話,庫存現金改為銀行存款入賬,會導致7月的銀行余額對不上?這種情況如何處理?
老師你好!勞務公司,派遣工人工資我們有時當月計提,下月發放;有時當月的工資當月就發了,當月的工資當月發,要計提嗎?兩種情況的分錄分別如何處理,請具體到分錄,謝謝!
老師,上一任會計不計提工資,都是發放的時候直接計入管理費用,但是5月份的工資6月沒有發,是到7月份才發的,那這樣6月份就沒有工資,這樣6月份賬上沒有工資可以嗎
你好,請問下工資當月發放上月工資,當月計提當月工資,但是2019年1-6月的賬是沒有計提工資的,從2019年7月開始才計提工資,導致賬上做成當月計提當月,當月發放當月的工資了,申報也是當月申報當月的工資了,這種情況應該怎么解決呢
接到手的賬,以前工作是當月計提 發放當月的,直到2019年7月,發放6月的工資(沒有計提)計提了7月的工資,出現賬不平,貸方2000元。這種情況如何處理呢?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?