你好,不會退款的,你把這個第二個分錄紅沖吧。
請問稅控盤服務費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發現就是應納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發生額280,那賬務和申報不就不一致了嗎?
尊敬的老師,您好!我單位是小規模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應交增值稅為6500元,現在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應交稅費(應交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
小規模納稅人第一季度1月份發生了稅控盤費用,當時分錄如下,現在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內)無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
2022年12月支付280元稅控費取得增值稅普票,當時做賬借:管理費用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現在有收入了,需要抵扣280,正常應該是借:應交稅費-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當時做錯了,改這么辦呢?這280在2月的申報表里抵扣了
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,我紅沖之后呢?如果下個季度這個280能夠被扣減了,之后分錄怎么處理呢?
我在做,你上面第二個分數就可以了
如果我第一季度不填寫這個280呢,第二個分錄是否可以先放在賬面上呢?
可以的,可以這么做的。