你好,做到第二季度里面的。
老師您好,小規模納稅人人,二季度初次領購稅控盤440元,當時沒入費用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應交稅費-增值稅減免45.54 管理費用394.46 貸:庫存現金440 我現在三季度產生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
老師您好,小規模納稅人人,二季度初次領購稅控盤440元,當時沒入費用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應交稅費-增值稅減免45.54 管理費用394.46 貸:庫存現金440 我現在三季度產生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
尊敬的老師,您好!我單位是小規模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應交增值稅為6500元,現在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應交稅費(應交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
問題二:20年金稅盤服務費560是11和12月發生的,因為是小規模季報,所以是在21年1月進行增值稅申報,然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個背景,然后問題是金稅盤服務費在11月和12月還沒抵扣,前面的會計就直接做了抵扣分錄(還是簡略的,11月和12月相關分錄,借:應交稅費-應交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現在4月份開始調20年第四季度增值稅申報減免的賬,和21年第一季度增值稅申報減免的賬,就出現了圖一第一個分錄和圖三分錄的問題。
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
尊敬的老師,您好!如果做到第二季度里,那么這個會計分錄?下附什么原始憑證呢?
你好,什么原始憑證都不需要的。
老師,您好!那此記賬憑證摘要里,應該記載為:抵減第ⅹxx冊第xⅹx號憑單稅控盤維護費,可以嗎?
可以這么做的,可以的。
尊敬的老師,您好!我在會計學堂里馬婷老師講課,我記得不太清楚了,好像她講了一下,抵減時,最好不用“管理費用”科目,用哪兒個科目,我忘了,老師知道嗎?
你好,用管理費用可以的,這個沒有問題,他是不是想做到營業外收入?
老師,您好!她講時,我好像記得如果用“管理費用”,最終有可能什么地方會出現一個負數,有可能是做到營業外收入,那時,做個筆記就好了。
好,借方負數,沒有問題的,可以的,正常的。
謝謝老師!知道了。
不用客氣,工作愉快。